Faktúry
Počet záznamov: 10140
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0348/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,44 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | plyn 4/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 455,51 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | plyn 6/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 98,53 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,08 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,58 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,37 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,38 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | STK+EK+bežná údržba(kvapaliny, príprava na STK, manžeta a gufero na poloos)-FABIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 234,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,44 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | el.energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 197,45 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | vodné+stočné 26.3-25.4.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 161,55 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | arboristické práce - rezanie stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 990,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | oprava práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 97,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | telefón - pevné linky 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,78 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,43 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,95 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | tep. energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -919,77 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | právna pomoc 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 401,86 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,28 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,60 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 331,08 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,36 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |