Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0244/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,88 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,08 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 57,91 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 864,52 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | el. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 084,98 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 399,24 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,65 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,12 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,73 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | ochrana majetku 1-3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | telefón-pevné linka 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,30 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | vodné-stočné +zrážky 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 024,56 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | antivirus na 26PC na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ESET spol.s r.o. | 31333532 | 468,00 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | IS CYGNUS 4-6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | tep. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 457,64 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | tep. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11 360,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,31 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | potraviny - vajcia (10,48), mliecne (11,21) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 21,69 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 36,18 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 47,44 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 16,45 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | právne služby 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | el. energia 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | TELEFON 3/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,61 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,79 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,03 € | 06.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | plyn 4/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |