Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0624/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/21 | MS WIN 10PRO licencia 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 9,50 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,78 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/21 | revizia elektroinstalacii blok C,D,E | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,07 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,64 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,93 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,66 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,73 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | telefon Samsung Galaxy A12 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,94 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,78 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | stavebný dozor : oprava terasy a s tým práce súvisiace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 27.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,58 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,56 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,71 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/21 | rýchlovarná kanvica s termoreguláciou KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4home, a.s. | 27465616 | 47,99 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 750,30 € | 23.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,32 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 240,04 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,36 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,27 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/21 | servis vozidla, STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 288,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,84 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,60 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,45 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |