Faktúry
Počet záznamov: 10451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0539/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,57 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/22 | telefon 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,41 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/22 | el.energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 668,40 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 188,84 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 5,08 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 32,18 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,57 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 674,99 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 95,42 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,72 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,71 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/22 | plyn 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 707,12 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/22 | právne služby 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/22 | tep. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -221,52 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/22 | kancelárska myš 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 38,59 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 243,47 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/22 | poštový poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,44 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,30 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,82 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 132,23 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/22 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 720,00 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/22 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 389,60 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/22 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 419,78 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,20 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,52 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,30 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |