Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0355/23 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 280,04 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 281,11 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 225,67 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 171,08 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 53,31 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 239,29 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 719,06 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 724,22 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 129,60 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 222,14 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,12 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 akreditovaný kurz Práca s rizikom v SS-Urbanová, Singhoferová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Mgr. Jiří Sobek 67791492 110,50 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. 00151700 348,55 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 servis na hydraulickú zdvíhaciu plošinu na aute GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PALFINGER Tail Lifts s.r.o. 35717173 185,52 € 19.05.2023 23.05.2023 Faktúra
Dodatok č. 5 k Príkaznej zmluve Dodatok č. 5 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dušan Pálka, advokát Právne a konzultačné služby 400,00 € 17.05.2023 01.06.2023 31.05.2024 17.05.2023 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0038/23 Objednávame u Vás dodávku celodennej stravy pre poberateľov sociálnej služby do GAUDEAMUS-ZKR počas letnej odstávky kuchyne v termíne od 17.7.- 6.8.2023 podľa Vašej cenovej ponuky: RACIO 15,147€ s DPH/deň DIA 16,797€ s DPH/deň DOPRAVA 20€ s DPH/deň Fakturovaná suma bude na základe skutočne odobratej stravy. Predpokladaný počet je 30osôb/1deň. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 9 964,50 € 16.05.2023 25.05.2023 Objednávka
DFSF/0001/23 darčekové poukážky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 732,79 € 16.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 205,46 € 16.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 72,60 € 16.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 87,45 € 16.05.2023 23.05.2023 Faktúra