Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0035/23 | Objednávame si u Vás kontrolu osobného vozidla Škoda Fabia pred STK a emisnej kontroly. Vykonať STK a emisnú kontrolu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 230,00 € | 09.05.2023 | 09.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0321/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 208,37 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,49 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | tepelna energia 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 287,32 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | právna pomoc 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | plyn BA 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 982,00 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | plyn 4/23 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 139,60 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,37 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,69 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,07 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 310,90 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,72 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 277,48 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0034/23 | Objednávame si u Vás diagnostiku a servis na hydr. zdvíhaciu plošinu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PALFINGER Tail Lifts s.r.o. | 35717173 | 222,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0304/23 | telefon 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,36 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | mobil Doogee S61 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | IS SOCIO 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |