Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11687
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0933/23 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/23 | materiál kuchyne-lyzice,lyzicky, vidlicky, nabercky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 287,22 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/23 | práčka Gorenje Essential 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 604,10 € | 16.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0930/23 | revizia elektroinstalacie 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 365,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0929/23 | el. energia 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 359,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0931/23 | projektor+kotuce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 329,75 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0083/23 | Objednávame u Vás: práčky GORENJE WNEI74SBS 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 604,10 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0082/23 | Objednávame u Vás: space projektor čierny1kus+5kotúčov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 329,75 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0081/23 | Objednávame u Vás: LED panel s napájacím zdrojom 20ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEDart | 50020552 | 699,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0080/23 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky č. CN20230085 batéria 12 V 105 Ah gélová – 2 ks + servisné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 1 081,20 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0920/23 | PC Dell Vostro 3020 SFF čierny 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/23 | switch4x, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0918/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0927/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,57 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0919/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,28 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,96 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0925/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 592,97 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0926/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra |