Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11687
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0882/23 | TEPLO 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 405,34 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/23 | služby CO technik 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/23 | nájom AKU kliešte lisovacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 35,64 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0078/23 | Objednávame u Vás: switch D-link DGS-1016D v počte 3s switch D-link DGS-1024D v počte 1s router TP-link Archer AX12 v počte 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0077/23 | Objednávame u Vás: Počítač Dell Vostro 3020 SFF i5-13400, SSD 512GB, UHD Graphics 730, Microsoft Windows 11 Pro v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0076/23 | Objednávame u Vás prezutie služobných automobilov dňa 6.12.2023: Automobil Ford Transit ŠPZ - EVČ BT981IC Automobil Octávia ŠPZ - EVČ BA548HP Automobil Fabia ŠPZ - EVČ BA507RI Automobil Mercedes Sprinter ŠPZ - EVČ BA593SM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CARSTAR SERVICE, s.r.o. | 36777056 | 169,44 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0884/23 | vodné-stočné +zrážky 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 531,03 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 06.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/23 | kurz DNS Šúlovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alena Kobesová | 70552819 | 400,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 25,36 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/23 | právne služby 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/23 | servis tlačiarní | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 102,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/23 | PHM 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 135,40 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/23 | TELEFON 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,65 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 840,56 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/23 | servis vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0868/23 | BOZP,PO 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/23 | tep. energia 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 27 040,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/23 | el. energia 12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/23 | plyn 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 443,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |