Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12022

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0011/24 Objednávame u Vás vyprázdnenie a skartáciu bezpečnostnej nádoby, modrý kontajner 1 ks - cca 70 kg. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Green Wave Recykling s.r.o. 45539197 15,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFBV/0135/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 159,92 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 211,17 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 vycistenie a kontrola komínov, dymovodov BA, KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kominár s.r.o. 47229632 71,00 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0133/24 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 234,08 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 465,76 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 havaria-oprava prasknutej odbočky UK GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 1 080,00 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 667,48 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 189,40 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 215,69 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
OBJ/0010/24 Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča spalín v kuchyni a v bazénoch zariadenia. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kominár s.r.o. 47229632 71,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
OBJ/0009/24 Objednávame u Vás Nabíjačka na BluOne 2ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BEMAS s.r.o. 46702181 222,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFBV/0129/24 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 495,36 € 19.02.2024 21.02.2024 Faktúra
121/2024 Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Iné 33 125,76 € 19.02.2024 01.01.2024 31.12.2024 04.03.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0128/24 kalibrácia, výmena senzora na alkoholtestere GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kalibrovanie s.r.o. 53228855 46,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
OBJ/0008/24 Objednávame u Vás opravu havarijného stavu prasknutej odbočky UK ležatého rozvodu vetva rehabilitácia. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 1 080,00 € 15.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFBV/0127/24 seminár k RZD online - Mifkovičová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0126/24 komponenty do PC - SSD disk, operčná pamäť GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALZA.sk s.r.o. 36562939 98,29 € 15.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
OBJ/0007/24 Objednávame u Vás: SSD disk Patriot Burst Elite 960GB OP Kingston FURY 16GB GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALZA.sk s.r.o. 36562939 98,29 € 14.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFBV/0124/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 255,11 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra