Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,72 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 65,31 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,49 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,15 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,88 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,92 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 101,52 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,22 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 146,31 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,16 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,70 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,69 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 268,00 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 248,48 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | chladnicka BEKO - na vzorky do kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 273,89 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/25 | Objednávame u Vás lapač tukov LT 3 do kuchyne podľa Vašej cenovej ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gryf-plast, spol. s r.o. | 44331240 | 1 389,90 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/25 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 325,00 € | 13.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | BOZP,PO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0013/25 | Objednávam si u Vás elektroinštalačné práce úprava rozvádzača RH A, B, doplnenie hlavného ističa B50A, prúdového chrániča 40/4/003, ističa B16 3ks, doplnenie svoriek PE, N 2ks, prepojovacie lišty, svorky, vodiče 10 mm2, práce vrátane materiálu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 325,00 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka |