Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0444/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,92 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,73 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,03 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,75 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 246,79 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/23 | súdny poplatok - Čermáková Helena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Jaroslav Mráz, súdny exekútor | 30791227 | 72,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 261,11 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 282,24 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 599,14 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 108,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,70 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 149,35 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 60,90 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,17 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,38 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 486,83 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 408,03 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
1/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |