Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 132,79 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
2020/1 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Fortuna smile s.r.o. | 51306646 | Nájmy a prenájmy | 129,78 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | 31.05.2020 | 25.02.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0122/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,29 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,20 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 119,50 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,27 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,43 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,45 € | 25.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
Z20203315_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 15 950,00 € | 24.02.2020 | 01.04.2020 | 31.03.2021 | 25.02.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0120/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 199,24 € | 24.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0010/20 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru OLO – obsahuje bio odpad konáre stromov po oreze, starý nábytok (drevotrieska). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 300,00 € | 20.02.2020 | 21.02.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0118/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,44 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,32 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 449,62 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 230,51 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,30 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,55 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 425,54 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | IS SOCIO 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,10 € | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |