Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,43 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | TELEFON 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,45 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 878,40 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | plyn BA 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -956,06 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0007/21 | Objednávame u Vás Xiaomi W88 S Full HD 1080p-kamera. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DMcomp | 50047728 | 25,26 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0061/21 | odber kuchynského odpadu 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Dohoda o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sociálna poisťovňa | Iné | 0,00 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0051/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,20 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,67 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,80 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,74 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,42 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,46 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | PHM 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 136,92 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 136,12 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0006/21 | Objednávame si u Vás plynovanie proti hmyzu a škodcom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0058/21 | spojazdnenie výťahu 1.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | BOZP,PO 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |