Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 768,00 € | 31.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
1/2020 | Zmluva o spolupráci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Občianske združenie Pedurol | 42258171 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 01.02.2020 | 30.01.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
OBJ/0003/20 | Objednávame u Vás vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostnej nádoby. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0053/20 | vyprazdnenie a skartacia obsahu bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 67/2019 | Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 5 575,20 € | 28.01.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 31.01.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
2/2020/GA-RS/T | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 1 706,00 € | 28.01.2020 | 07.01.2020 | 31.03.2020 | 28.01.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0052/20 | seminár pre mzdárov-Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 6 | Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100066718 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 27.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27.01.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0270/20 | komunálny odpad 4-6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 27.01.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,45 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,30 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 299,44 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,31 € | 27.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 149,35 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,00 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,82 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,20 € | 23.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |