Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,67 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,94 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 328,05 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 790,00 € | 02.03.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0012/20 | Objednávame u Vás vydanie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 179 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 01.03.2020 | 15.03.2020 | Objednávka | |||||
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 3/2013 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bocianiky, občianske združenie | 42163226 | Nájmy a prenájmy | 125,76 € | 28.02.2020 | 01.03.2020 | 05.03.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0140/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 28.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,00 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,28 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0011/20 | Objednávame si u Vás pravidelnú revíznu kontrolu komínového systému v kuchyni zariadenia GAUDEAMUS - ZKR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 20,00 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0135/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 450,14 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,52 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,08 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,10 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,02 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,89 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,71 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 579,27 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |