Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0113/21 | Objednávame u Vás univerzálny umývací prostriedok Stalgast 10l balenie v počte 4ks, leštiaci prostriedok 10l v počte 2ks a tabletová sol 25kg v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 234,48 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0740/21 | drogéria+kancelársky mat.+baterky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,23 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | odber kuchynského odpadu 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | el. energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 527,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | TELEFON 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,80 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,07 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0111/21 | Objednávame si u Vás hutný materiál: uholník 50x50x5 mm – 36 m jakl 40x40x3 mm – 24m jakl 30x30x3 mm – 42 m elektróda bazická – 1 bal. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 674,16 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0732/21 | udržba výťahu-odstranenie nedostatkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 245,37 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | tep. energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 277,46 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0110/21 | Objednávame si u Vás výmenu poistného ventilu o 3“ na zásobníku TUV v 6 – dráhovom bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 80,40 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0109/21 | bjednávame si u Vás výkon „Technický dozor investora“ na stavbu „Gaudeamus – ZKR – oprava zatekania terasy blok H. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0725/21 | vodné-stočné +zrážky 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 563,36 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 888,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 389,60 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | plyn BA 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 310,81 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |