Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0027/21 | Objednávame u Vás stravu počas dní 30.3.-1.4.2021 podľa priloženej prílohy v tabulkách. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 261,37 € | 30.03.2021 | 19.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,32 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,58 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 237,59 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,78 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,61 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,93 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| dodatokč. 1/2021 k zmluve č. 2/2021/GA-DSS/T | Dodatok k Zmluve o uhrade ekonomicky opravnenych nakladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 6 291,60 € | 26.03.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 26.03.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| dodatokč. 1/2021 k zmluve č. 12/2020/GA-DSS/T | Dodatok k Zmluve o uhrade ekonomicky opravnenych nakladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 5 971,56 € | 26.03.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 26.03.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0026/21 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických poukážok v celkovom počte 166 v nominálnej hodnote 4€/kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,53 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,12 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,74 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,28 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,98 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,04 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,58 € | 26.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra |