Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11081

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 48,93 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 51,26 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 68,55 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 64,90 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 82,86 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
OBJ/0016/20 Objednávame si u Vás o vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je drevotrieska (rozobratý nábytok). GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. 00681300 320,00 € 23.03.2020 14.04.2020 Objednávka
DFBV/0192/20 deratizácia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 110,00 € 23.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 dezinsekcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 250,00 € 23.03.2020 04.04.2020 Faktúra
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2018 Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bc. Karin Musslerová Nájmy a prenájmy 122,10 € 18.03.2020 01.04.2020 06.04.2020 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0219/20 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 746,30 € 17.03.2020 18.04.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 396,06 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 69,92 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 295,33 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 8,66 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 plyn BA 2/2020 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 498,04 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 336,79 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 111,33 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 77,47 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 52,48 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 46,35 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra