Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0195/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,93 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,26 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 68,55 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,90 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 82,86 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0016/20 | Objednávame si u Vás o vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je drevotrieska (rozobratý nábytok). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 320,00 € | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0192/20 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 110,00 € | 23.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 23.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2018 | Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bc. Karin Musslerová | Nájmy a prenájmy | 122,10 € | 18.03.2020 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0219/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,30 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,06 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,92 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 295,33 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 8,66 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | plyn BA 2/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 498,04 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 336,79 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,33 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,47 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,48 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,35 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |