Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11958
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0772/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,86 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/20 | TELEFON 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,63 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/20 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 163,80 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/20 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 676,80 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/20 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 438,74 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/20 | konzervacny roztok BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 441,60 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/20 | TELEFON 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,40 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/20 | plyn 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 647,26 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,98 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,16 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,64 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 700,46 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 140,19 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 191,57 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/20 | tep. energia 10/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 932,65 € | 06.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/20 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 232,80 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/20 | jednorázové rukavice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DM DROGERIE markt, s.r.o. | 31393781 | 365,00 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0145/20 | Objednávame u Vás Pracovný stôl krytovaný so zadným lemom a dvomi policami Špecifikácia: -nerezový -krytovaný z 3 strán -hrúbka pracovnej dosky 50 mm -2 x polica Rozmery: 1900 x 700 x 900 mm (š x h x v) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 625,86 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0762/20 | stromy 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Garostav, AGROSERVIS Stupava, s.r.o. | 45352364 | 251,90 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/20 | výmena plastových dvier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 1 953,60 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra |