Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11081

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/20 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 122,26 € 23.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 IS CYGNUS 1-3/2020 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 IreSoft, s.r.o. 26297850 232,28 € 22.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 výmena procesovej dosky telefónnej ústredne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Marián Oravec – MACOM 40548805 840,00 € 22.01.2020 02.02.2020 Faktúra
OBJ/0002/20 Objednávame u Vás opravu práčky Whirpool AWO/DE8560. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rybar s.r.o. 46953426 40,00 € 20.01.2020 20.01.2020 Objednávka
DFBV/0034/20 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 234,96 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 55,87 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 122,96 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 282,00 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 141,86 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 oprava práčky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rybar s.r.o. 46953426 40,00 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 377,10 € 20.01.2020 28.01.2020 Faktúra
OBJ/0001/20 Objednávame si u Vás výmenu procesorovej dosky tel. ústredne a výmenu UPS záložného zdroja. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MACOM - Marián Oravec 40548805 840,00 € 17.01.2020 30.01.2020 Objednávka
DFBV/0028/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 51,43 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 204,15 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 914,30 € 16.01.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 plyn 12/19 BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 207,08 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 plyn 2019 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 170,45 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 potraviny - sirupy, čaje, vody GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eli Bro s.r.o. 52644430 482,00 € 16.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 152,16 € 16.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 188,39 € 16.01.2020 20.01.2020 Faktúra