Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0936/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,78 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0931/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0927/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,62 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0938/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,83 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0937/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/19 | prikryvky na postel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 827,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0934/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,94 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0933/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 765,61 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,43 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0930/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,32 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0929/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,74 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0928/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,37 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0926/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,76 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0925/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 436,19 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,48 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0923/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/19 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 628,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,52 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0919/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,35 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |