Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/19 | vianočný večierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E - Group Slovakia, s.r.o. | 50471465 | 1 671,60 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0165/19 | Objednávame u Vás opravu bazénového zdviháku c.1103536 podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.12.2019. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 400,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
OBJ/0164/19 | Objednávame si u Vás letné pneumatiky Barum 235/65 R 16 C – 4 ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOMARKET Robert Stanko | 32091630 | 600,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
OBJ/0163/19 | Objednávame u Vás odolnú polyesterovú rohož 1+1 kus zdarma. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 115,20 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
OBJ/0162/19 | Objednávame u Vás nástennú lekárničku 1407B plastovú. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RETECOM, s.r.o. | 36549789 | 69,19 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0858/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 244,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0856/19 | školenie:,,telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy"-sanitári | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0855/19 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0853/19 | BOZP,PO 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0854/19 | tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 23 280,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | umývací podlahový stroj BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 3 410,10 € | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
4/2019 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pernod Ricard Slovakoa s.r.o. | Iné | 0,00 € | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 27.12.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0852/19 | údržba výťahov 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/19 | fén ACTION Super Plus 1600 - Bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 59,16 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
Z201936248_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 23 800,00 € | 28.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 03.12.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
OBJ/0161/19 | Objednávame u Vás vydanie elektronických stravovacích poukážok v počte 181 kusov v nominálnej hodnote 4€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 724,00 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0847/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,22 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0851/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 724,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0850/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,38 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0849/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,51 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |