Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0011/23 | Objednávame u Vás výmenu lineárneho servo pohonu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 576,60 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0114/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,34 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,93 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | tepelna energia 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 419,86 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 80,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,67 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 229,64 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,23 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 90,48 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,96 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | IS SOCIO 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 376,71 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 580,98 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,70 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,70 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 500,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | odber kuchynského odpadu 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | el. energia 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 453,96 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |