Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0109/24 Objednávame u Vás soľné tablety na zmäkčenie vody 25kg, nerezový regál so 4 policami, centrálny stôl s 1.policou, kastról 10l s pokrievkou, kuchynské nože 4 dielna sada. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 APD-Company s.r.o. 55488749 456,75 € 04.12.2024 06.12.2024 Objednávka
1/2025 Dohoda o spolupráci pri príprave a odbere stravy pre prijímateľov sociálnych služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Iné 0,00 € 04.12.2024 01.01.2025 31.12.2025 06.12.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
1 Darovacia zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Leitnerleitner Tax s.r.o. 35708115 Iné 0,00 € 04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0964/24 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 342,47 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0962/24 CO technik 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B.P.O. s.r.o. 35853565 108,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0968/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 127,80 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0965/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 77,54 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0959/24 nájom aku klieští GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Boels Slovensko s.r.o. 45860459 92,88 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/24 chladiaci box SUPEREKO TN70-2140-2940 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 9 890,40 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0960/24 oprava telefónnej ústredne, výmena 2 aparaty GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Marián Oravec – MACOM 40548805 220,80 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0961/24 prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 1 743,67 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0958/24 telefon 11/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,58 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0967/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 46,70 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFBV/0966/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 183,92 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFBV/0963/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 162,22 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
OBJ/0108/24 Objednávame u Vás deliacu stenu polykarbonátovú v počte 6ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KAISER + KRAFT, s.r.o. 367869080 1 434,29 € 03.12.2024 06.12.2024 Objednávka
OBJ/0107/24 Objednávame u Vás výrub a ošetrenie stromov podľa platných arboristických štandardov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tomáš Fríbert 44581726 670,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Objednávka
DFBV/0949/24 skolenie: zásadné zmeny v mzdovej účtárni pre rok 24,25 - Mifkovičová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Poradca podnikatela s r.o 31592503 84,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0947/24 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 5,97 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0951/24 odber kuchynskeho odpadu 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INTA s.r.o. 34129863 126,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra