Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 125,02 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1028/22 | TELEFON 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,75 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 11,24 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 84,52 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,28 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1030/22 | plyn BA 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 420,14 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1027/22 | služby CO technik + dokumentacia CO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 468,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | tepelna energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -387,96 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 116,78 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 242,11 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,74 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1024/22 | telefon 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,96 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 35,85 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1023/22 | PHM 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 143,01 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1025/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 174,81 € | 05.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1022/22 | udrzba vytahov 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1021/22 | BOZP,PO 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra |