Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/23 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 161,24 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 187,02 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 65,34 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 421,04 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 453,60 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 325,28 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0010/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie stravovacích poukážok v celkovom počte 139 kusov v nominálnej hodnote 5,10€/ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 679,06 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0067/23 | čistenie vonkajších jednotiek VZT KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 264,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | udrzba vytahov 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | BOZP,PO 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | oprava práčky v práčovni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 102,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | tepelna energia 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 26 120,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | členský poplatok 2023 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | právne služby 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | oprava chladničky-výparník | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 678,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | plyn 1,2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 457,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
63/2023 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 33 806,40 € | 01.02.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |