SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 607
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0403/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | Fa za plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | Fa za predd.na plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 703,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | Fa za vyúčt.plynu 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 811,39 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 289,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | Fa za plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | Fa za predd.na plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 577,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | Fa za vyúčt.plynu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 350,70 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 753,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 431,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Fa za vyúčt.plynu 2/23 DOBROPIS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,63 € | 10.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | Fa za predd.na plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |