SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 576

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/24 Fa za plyn 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 282,00 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 652,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 Fa za plyn 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 291,00 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/24 Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 124,98 € 15.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 337,03 € 15.01.2024 01.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 Fa za vyúčt.plynu 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 20 260,55 € 13.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0082/24 Fa za predd.plynu 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 646,00 € 13.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 266,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 596,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0103/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0104/24 Fa za plyn 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 Fa za vyúčt.plynu 2/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 14 060,06 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0126/24 Fa za predd.plynu 4/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 8 792,00 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0148/24 Fa za plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 146,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/24 Fa za plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 326,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 Fa za plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 Fa za plyn 4/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 Fa za vyúčt.plynu 3/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -747,66 € 11.04.2024 21.05.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra