SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0525/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/21 | Fa za vyúčt.plynu 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 604,50 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/21 | Fa za vyúčt.plynu 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 985,67 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/21 | Fa za vyúčt.plynu 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 872,16 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0847/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0846/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0845/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/21 | Fa za vyúčt.plynu 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 602,39 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/21 | Fa za predd.na plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 000,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Fa za vyúčt.plynu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 139,36 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |