SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 562

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0745/20 Fa za vyúčt.plynu 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3,22 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0833/20 Fa za vyúčt.plynu 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -3 488,34 € 10.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0746/20 Fa za predd.na plyn 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 17 259,00 € 10.11.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0012/19 Fa za vyúčt.plynu 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 15 800,47 € 14.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 78,21 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 295,65 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 735,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 774,00 € 16.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 751,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 712,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Fa za plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Fa za vyúčt.plynu 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 889,20 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 Fa za plyn 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 708,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Fa za plyn 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 672,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 Fa za plyn 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 Fa za vyúčt.plynu 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 13 231,91 € 12.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 387,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 368,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Fa za plyn 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra