SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/21 | Fa za vyúčt.plynu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 667,56 € | 11.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Fa za vyúčt.plynu 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 641,78 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | Fa za vyúčt.plynu 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 536,31 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | Fa za vyúčt.plynu 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 886,53 € | 12.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/21 | Fa za vyúčt.plynu 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 717,93 € | 11.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/21 | Fa za vyúčt.plynu 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 842,90 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/21 | Fa za vyúčt.plynu 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 573,75 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |