SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/22 Fa za plyn 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 Fa za vyúčt.plynu 2/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 378,35 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 Fa za plyn 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 03.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Fa za plyn 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 03.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 Fa za plyn 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 03.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 Fa za plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 Fa za vyúčt.plynu 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 802,30 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 Fa za plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0327/22 Fa za vyúčt.plynu 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 990,18 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 Fa za plyn 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
DFBV/0397/22 Fa za plyn 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 Fa za plyn 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 Fa za vyúčt.plynu 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 812,10 € 13.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0480/22 Fa za plyn 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0479/22 Fa za plyn 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra