SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 607
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | Fa za vyúčt.plynu 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 378,35 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | Fa za vyúčt.plynu 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 802,30 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | Fa za plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Fa za plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | Fa za plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | Fa za vyúčt.plynu 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 990,18 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | Fa za plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | Fa za vyúčt.plynu 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 812,10 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |