SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 562

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Fa za plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Fa za plyn 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 Fa za vyúčt.plynu 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 13 667,56 € 11.02.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 Fa za vyúčt.plynu 2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 641,78 € 10.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 Fa za vyúčt.plynu 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 536,31 € 11.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 Fa za plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 Fa za vyúčt.plynu 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 886,53 € 12.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 Fa za plyn 4/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 07.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0378/21 Fa za plyn 6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 Fa za plyn 6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 Fa za plyn 6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0466/21 Fa za plyn 7/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra