SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 576

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0551/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0518/23 Fa za vyúčt.plynu 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -450,99 € 13.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0519/23 Fa za predd.na plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 956,00 € 13.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 Fa za predd.na plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 956,00 € 13.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0431/23 Fa za vyúčt.plynu 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 133,92 € 13.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 Fa za predd.na plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 703,00 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 Fa za vyúčt.plynu 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 811,39 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 289,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 Fa za plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 Fa za predd.na plyn 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 577,00 € 17.04.2023 05.05.2023 Faktúra