SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 576

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/20 Fa za predd.na plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 374,00 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 282,63 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 350,90 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 852,53 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 Fa za vyúčt.plynu 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 234,82 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 Fa za plyn 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 Fa za plyn 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 Fa za plyn 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 Fa za plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 Fa za plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 Fa za plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 03.03.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 Fa za predd.na plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 8 579,00 € 10.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 Fa za vyúčt.plynu 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 217,66 € 10.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Fa za vyúčt.plynu 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -2 539,33 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Fa za predd.na plyn 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 620,00 € 15.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 Fa za plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 Fa za plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 02.04.2020 06.05.2020 Faktúra