SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0423/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | Fa za vyúčt.plynu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 860,06 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/19 | Fa za vyúčt.plynu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 791,21 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/19 | Fa za vyúčt.plynu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 630,29 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/19 | Fa za vyúčt.plynu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 339,26 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/19 | Fa za vyúčt.plynu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 029,56 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 373,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 354,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |