Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0065/16 Fa za plyn 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 002,00 € 03.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PRODAX-Vojtech Varga 32359713 161,94 € 03.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 269,30 € 03.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 198,26 € 03.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0069/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 250,80 € 03.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0060/16 Fa za právne služby 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 02.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 Fa za plyn 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 02.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 Fa za plyn 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 02.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFOV/0001/16 Fa za havar.poist.+poist.majetku 1.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 101,42 € 02.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0059/16 Fa za skriňa na výkresy-"Dotácia" Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOVOTYP 35808705 653,55 € 02.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DFBV/0061/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 331,16 € 02.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 150,27 € 02.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 307,78 € 28.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 268,11 € 28.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 Fa za varné kanvice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alza.cz a.s. 27082440 67,00 € 27.01.2016 22.02.2016 Faktúra
DFBV/0054/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 326,48 € 27.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0055/16 Fa za opravu chlad.boxu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SINOP ALFA s.r.o. 35722118 175,20 € 27.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 115,15 € 27.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0050/16 Fa za telefóny+cest.+pokuta 12/15+1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 378,06 € 26.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0052/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 26.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0051/16 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 3 799,77 € 26.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0049/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 483,06 € 25.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0046/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 153,50 € 22.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 173,47 € 22.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0048/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 22.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0044/16 Fa za stočné+voda 12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 174,68 € 21.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0045/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 150,57 € 21.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0043/16 Fa za vaň.a drezové batérie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ENTO Železiarstvo, s.r.o 35798505 539,64 € 20.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 19.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0042/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 19.01.2016 29.02.2016 Faktúra