Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0821/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 33,66 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 439,10 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0823/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 256,36 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,40 € | 16.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0858/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 182,40 € | 16.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 892,94 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 391,57 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/15 | Fa za renov.tonerov+tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 970,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,40 € | 16.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/15 | Fa za opravu práčiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 146,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/15 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 109,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 59,47 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/15 | Fa za vyúčt.energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,70 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/15 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 706,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/15 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 487,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0825/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,98 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0823/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 256,36 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/15 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 40,80 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 199,70 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 080,79 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/15 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 706,50 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0810/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 391,58 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0811/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 75,35 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0812/15 | Fa za vyúčt.energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 775,39 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0813/15 | Fa za odbor.prehliadky plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 880,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 439,10 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 59,47 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/15 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 487,50 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |