Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 255,63 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 637,55 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 249,36 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/16 | Fa za predd.na energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,48 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | Fa za telefóny+internet 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | Fa za predd.na plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 440,00 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/16 | Fa za telefóny 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,90 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/16 | Fa za zrážky 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/16 | Fa za stočné+voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 395,35 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/16 | Fa za vyúčt.plynu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 035,49 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/16 | Fa za čas.Psych.a patopsych.dieť.1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VÚDPaP | 00681385 | 12,60 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 713,83 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/16 | Fa za predd.na plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 912,00 € | 09.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | Fa za popl.za komun.odpad 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/16 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omeškania 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 963,14 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/16 | Fa za energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/16 | Fa za protišmikové podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 155,00 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 63,83 € | 08.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/16 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 08.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/16 | Fa za internet 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,24 € | 05.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 62,68 € | 05.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/16 | Fa za energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/16 | Fa za energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/16 | Fa za stočné+voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 708,83 € | 04.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 785,52 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 547,32 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 50,94 € | 04.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |