Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0672/16 | Fa za ser.práce EPS+školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 985,56 € | 04.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/16 | Fa právne služby 9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 322,16 € | 03.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 281,63 € | 30.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 39,96 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 514,90 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 41,80 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,46 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,14 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 311,69 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 125,76 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFOV/0013/16 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 27.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 863,20 € | 26.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 72,65 € | 26.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/16 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 673,36 € | 23.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/16 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 23.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 63,65 € | 23.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/16 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 505,06 € | 22.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 390,97 € | 22.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 132,79 € | 22.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 162,00 € | 22.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,35 € | 22.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/16 | Fa za senzorické pomôcky a hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 111,11 € | 20.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 832,90 € | 20.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 334,52 € | 20.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 48,57 € | 20.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/16 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 83,52 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/16 | Fa za stočné+voda 7-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 971,84 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/16 | Fa za výmenu fotobuniek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 700,00 € | 19.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra |