Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0789/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 245,59 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0773/19 Fa za opr.termostatu na paraf.kúpel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Erik Štetka - MEDIFLEX 45399891 254,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0774/19 Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/19+1-9/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 246,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0019/19 OV za popl.za komun.odpad 10-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0020/19 OV za daň z nehnuteľ.r.2019-3.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 20 261,58 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0775/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 273,32 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0776/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 392,19 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0777/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 167,70 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0778/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 44,80 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0779/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 349,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0780/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 261,52 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0781/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 222,97 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0782/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 697,99 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0770/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 408,96 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 619,87 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 Fa za čist.prost.do konvektom.+kuch.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 273,05 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0769/19 Fa za vyúčt.energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -93,67 € 15.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0766/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,65 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0767/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 224,64 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0768/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 202,12 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0763/19 Fa za vyúčt.plynu 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 029,56 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0765/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 74,74 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0018/19 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0764/19 Fa za opravu výťahov 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0761/19 Fa za mobily+internet+cest. 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 222,08 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0762/19 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 3 087,52 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0760/19 Fa za telefóny+internet 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,06 € 09.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0753/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 82,50 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0754/19 Fa za stočné+voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 172,45 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0755/19 Fa za predd.na energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra