Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/19 | Fa za mobily+internet+MP 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 169,86 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,42 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,69 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | Fa za internet+nájom 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Fa za internet 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | Fa za zrážky 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | Fa za telefóny+internet 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,89 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | Fa za stočné+voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 107,82 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 328,85 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 62,29 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,57 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 52,47 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 880,15 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,28 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 94,88 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 309,24 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 751,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 712,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | Fa za BOZP+PZS 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | Fa za právne služby 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Fa za biele vešiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 125,90 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 62,84 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 927,97 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Fa za vodoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 360,72 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 294,43 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,02 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |