Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0067/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 66,35 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 302,58 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 104,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 341,18 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 42,82 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Fa za nafukov.vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 36,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Fa za retransm.+nájom 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,10 € | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Fa za ponorné mixéry,kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 98,60 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 58,49 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 30,96 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 317,78 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,46 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 81,60 € | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Fa za rašelin.zábal,mas.emulz.,paraf.olej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 99,70 € | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 370,55 € | 18.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 343,32 € | 17.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,31 € | 17.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFOV/0003/19 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 34,74 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 735,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Fa za pranie a žehlenie 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 48,35 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 774,00 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 978,72 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | Fa za kontrolu núdz.osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 595,32 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 59,15 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 78,21 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |