Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 66,35 € 29.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 302,58 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 104,18 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 341,18 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 42,82 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Fa za nafukov.vankúše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CHIRANA PROGRESS 36224626 36,00 € 25.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Fa za retransm.+nájom 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 25.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 92,40 € 25.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 223,10 € 24.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Fa za ponorné mixéry,kanvice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELEKTROSPED a.s. 35765038 98,60 € 23.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 23.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 58,49 € 23.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 30,96 € 23.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 317,78 € 22.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 138,46 € 22.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Fa za telekomun.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 81,60 € 21.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Fa za rašelin.zábal,mas.emulz.,paraf.olej Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 99,70 € 21.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 370,55 € 18.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 343,32 € 17.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 115,31 € 17.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFOV/0003/19 OV za popl.za komun.odpad 1-3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Fa za zneškodnenie odpadu 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 34,74 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 735,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Fa za pranie a žehlenie 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 48,35 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Fa za plyn 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 774,00 € 16.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Fa za štvrťročnú kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 978,72 € 16.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Fa za kontrolu núdz.osvetlenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 595,32 € 16.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 59,15 € 16.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 78,21 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra