Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0640/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,21 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,44 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/20 | Fa za predd.na energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 86,92 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 7,54 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 322,20 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,79 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/20 | Fa za opravu výťahov 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/20 | Fa za antibakter.mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 201,60 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/20 | Fa za plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 259,84 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 700,94 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,16 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/20 | Fa za valec+tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 287,65 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/20 | Fa za digit.nástenné hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavol Šulava - ml. | 41360036 | 49,85 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/20 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 374,40 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/20 | Fa za vyprac.projekt.dokumentácie EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 692,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/20 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 438,96 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/20 | Fa za právne služby 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/20 | Fa za BOZP+PZS 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 239,31 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 536,29 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,77 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/20 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFOV/0021/20 | OV za kurz Pabišová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 65,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |