Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0459/21 Fa za sl.civil.ochrany 4-6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 01.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0457/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 121,86 € 30.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0455/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 384,12 € 28.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0454/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 204,81 € 28.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0456/21 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 36,96 € 28.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0452/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 250,79 € 25.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0453/21 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 286,39 € 25.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0450/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 59,18 € 24.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0449/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 392,69 € 24.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0448/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 491,99 € 24.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0451/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 160,19 € 24.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0446/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 169,68 € 24.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0447/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 334,25 € 22.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0445/21 Fa za webinár Vandžurová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar 17316537 15,00 € 22.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0441/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 41,28 € 21.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0442/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 132,78 € 21.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0443/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 296,72 € 21.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0444/21 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 339,19 € 21.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0438/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 240,00 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0440/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 200,93 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0439/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 124,19 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0436/21 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 44,64 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0437/21 Fa za postrekovač KREATOR Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 18,87 € 18.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0435/21 Fa za vonkajšie žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rolson s.r.o. 47755385 8 195,06 € 17.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0434/21 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 380,05 € 17.06.2021 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0433/21 Fa za podbradníky,uteráky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 862,98 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0431/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 298,49 € 16.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0432/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 159,44 € 16.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0422/21 Fa za mobil Samsung,Huawei+kryt,púzdro Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELEKTROSPED a.s. 35765038 491,90 € 14.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0427/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 319,79 € 14.06.2021 06.07.2021 Faktúra