Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0494/20 | Fa za vyúčt.plynu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -108,32 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/20 | Fa za predd.na plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/20 | Fa za právne služby 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/20 | Fa za zásob.na utierky+utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 290,47 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/20 | Fa za vyúčt.energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -642,97 € | 10.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 247,24 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 28,98 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/20 | Fa za opravu výťahov 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/20 | Fa za energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/20 | Fa za pranie a žehlenie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 56,95 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,36 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 69,84 € | 06.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/20 | Fa za telefóny+internet 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,81 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 14,41 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 363,59 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/20 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 221,66 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/20 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/20 | Fa za internet 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/20 | Fa za internet+nájom 8-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/20 | Fa za ručný mixér SPEEDY | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 347,76 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/20 | Fa za dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 79,73 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,04 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/20 | Fa za predd.na energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |