Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0376/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 167,52 € 22.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0375/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 80,04 € 22.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0377/20 Fa za magnetic.tabule,stierky,popisovače Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 68,62 € 22.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0374/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 106,25 € 19.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFOV/0015/20 OV za trovy súd.exekúcie Dolníková Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. 37929810 42,00 € 18.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0372/20 Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 508,80 € 17.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0371/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 84,93 € 17.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0373/20 Fa za latex.rukavice,vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 1 655,28 € 17.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0368/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 124,53 € 16.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0369/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 37,56 € 16.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0367/20 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 255,60 € 16.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0370/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 64,79 € 16.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0365/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 116,31 € 15.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0366/20 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 135,80 € 15.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0363/20 Fa za inzerát na prac.pozície Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 189,60 € 15.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0364/20 Fa za opravu xeroxu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FULL SERVIS s.r.o. 35785772 51,60 € 15.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0361/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 133,56 € 12.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0362/20 Fa za inkontin.podložku+umývacie žínky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk 25784684 51,49 € 12.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0358/20 Fa za vyúčt.plynu 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -128,24 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 Fa za telefóny+internet 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,98 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0353/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 47,91 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 192,96 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0356/20 Fa za mobily+internet 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 181,54 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0355/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 40,66 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0354/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 76,66 € 11.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 Fa za predd.na plyn 7/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 750,00 € 11.06.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0350/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0352/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 38,10 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 149,24 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 Fa za predd.na energie 6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra