Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/20 Fa za germicídne žiarenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dentes s.r.o. 36423882 299,55 € 01.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 140,29 € 01.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0321/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 10,81 € 01.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 48,24 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 41,09 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0316/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 38,32 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0308/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 706,44 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0313/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 94,27 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0312/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 83,29 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0311/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 56,56 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0309/20 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 236,33 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0315/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 353,28 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0314/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 192,56 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0319/20 Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov+montáž bezpeč.kamier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 716,00 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0310/20 Fa za latex.rukavice,jednor.zástery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 558,24 € 28.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0307/20 Fa za retransm.+nájom 6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 26.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0306/20 Fa za snovanie krosien Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár 52065812 400,00 € 25.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0305/20 Fa za inkontin.podložku+umývacie žínky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk 25784684 41,90 € 21.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 137,62 € 21.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0301/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 204,28 € 21.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0304/20 Fa za plastové príbory,taniere,poháre,vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 100,04 € 21.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 Fa za latex.rukavice,ochran.masky,vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 469,56 € 21.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFOV/0010/20 OV za popl.za komun.odpad 4-6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 857,62 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFOV/0009/20 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 48,44 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 Fa za žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 323,88 € 20.05.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 Fa za predd.na plyn 6/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 810,00 € 14.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Fa za energie 5/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 14.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 Fa za vyúčt.plynu 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -3 035,83 € 14.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 Fa za vyúčt.energie 4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 217,73 € 14.05.2020 06.07.2020 Faktúra