Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/23 Fa za plyn 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 Fa za plyn 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 Fa za plyn 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 753,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 Fa za plyn 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 431,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 Fa za energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 Fa za predd.na energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 Fa za predd.na energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 Fa za predd.na energie 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 Fa za právne služby 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Fa za opravu výťahov 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 Fa za UV okuliare Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 17,40 € 05.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 Fa za kineziologické tejpy+zaokrúhlenie fa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 iM3 s.r.o. Fabulo.sk 45853461 48,35 € 05.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 15,95 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 55,99 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 308,38 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 138,35 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 380,52 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 370,59 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 179,68 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 109,63 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra