Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0450/15 Fa za revízie výťahov 2.Q.2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0443/15 Fa za batériu repas Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 123,60 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0444/15 Fa za telefóny+internet 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,42 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0445/15 Fa za stočné+vodu 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 521,58 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0446/15 Fa za zrážky 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 952,20 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0447/15 Fa za energie 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0448/15 Fa za energie 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0439/15 Fa za energie 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 03.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0442/15 Fa za paplóny+vankúše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 165,44 € 03.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0441/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 614,44 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0440/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 151,00 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0438/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 90,20 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0437/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 820,88 € 03.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0434/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 100,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0435/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 91,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0436/15 Fa za plyn 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0433/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 269,87 € 02.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0432/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 119,09 € 01.07.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0431/15 Fa za právne služby 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 01.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0430/15 Fa za čist.+hygien.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 245,44 € 30.06.2015 20.07.2015 Faktúra