Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0612/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,05 € | 30.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | Fa za varné kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 53,70 € | 29.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,77 € | 29.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 118,08 € | 29.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | Fa za náhrad.diely na malotraktor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HELLCO s.r.o. | 31589863 | 61,50 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 240,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | Fa za telefóny+internet 8-9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 436,06 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 356,00 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | Fa za čist.+hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 4 610,84 € | 28.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 207,33 € | 25.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | Fa za Bežeckú plochu T-Track | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FRIVA Enterprises Co | 31338020 | 170,00 € | 25.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/15 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 018,51 € | 25.09.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 230,04 € | 24.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 515,12 € | 24.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 705,79 € | 24.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 182,00 € | 24.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 115,20 € | 23.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 489,22 € | 22.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 208,80 € | 22.09.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |