Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 170,50 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | Fa za mobily+internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 173,47 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | Fa za telefóny 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | Fa za vyúčt.plynu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 931,06 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/16 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | Fa za predd.na plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 755,00 € | 10.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,64 € | 09.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | Fa za BOZP+PZS 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | Fa za telefóny+internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | Fa za zrážky 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | Fa za vyúčt.energie 1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,72 € | 09.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 157,84 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 54,35 € | 06.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | Fa za predd.na energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | Fa za popl.za komun.odpad 4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | Fa za energie 5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 222,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 720,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | Fa za školenie Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 288,00 € | 05.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra |