Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0438/19 Fa za zapojenie vaní na rehabilitácií Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Erik Štetka - MEDIFLEX 45399891 424,00 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 138,96 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 Fa za opravu výťahov 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 141,48 € 06.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 Fa za nábytok AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IKEA 35849436 1 160,23 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 Fa za internet+nájom 6-7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 Fa za internet 6-7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 Fa za retr.+int.+nájom 6-7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 Fa za plyn 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 Fa za plyn 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 Fa za plyn 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 84,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 395,05 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 395,79 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 Fa za právne služby 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 161,70 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 Fa za zasob.na tek.mydlo+mydlo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 550,00 € 04.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 284,77 € 03.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFOV/0012/19 OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/19+1-8/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 34,52 € 03.06.2019 03.07.2019 Faktúra