Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0438/19 | Fa za zapojenie vaní na rehabilitácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Erik Štetka - MEDIFLEX | 45399891 | 424,00 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 138,96 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | Fa za opravu výťahov 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,48 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/19 | Fa za nábytok AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 1 160,23 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/19 | Fa za internet+nájom 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/19 | Fa za internet 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/19 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 395,05 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,79 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/19 | Fa za právne služby 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 161,70 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | Fa za zasob.na tek.mydlo+mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 550,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 284,77 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFOV/0012/19 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/19+1-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 34,52 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |