Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0455/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 74,00 € 13.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 174,00 € 13.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 Fa za tepov.prášok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IB Rein s.r.o. 35896582 117,60 € 13.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 Fa za Wifi router,spojka,konektor Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 32,88 € 13.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 293,08 € 12.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 445,81 € 12.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 86,52 € 12.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 Fa za vyúčt.plynu 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 860,06 € 11.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 94,59 € 11.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 406,52 € 11.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 Fa za vyúčt.energie 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 467,43 € 11.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 181,63 € 10.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 Fa za mobily+internet+cest. 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 268,07 € 10.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 298,80 € 10.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 Fa za telefóny+internet 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,86 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 Fa za zrážky 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 893,58 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 Fa za predd.na energie 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 Fa za energie 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 Fa za energie 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 Fa za energie 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra